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년도 

년도

감사 

감사

활동계획

활동계

활동

2020년도  감사 

2020. 3

한국항공우주연구원


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-  1  -

1.  감사의  목적  및  필요성

ㅇ 

연구원 업무수행 관련 기획, 예산, 인사, 회계, 계약, 연구관리, 건설ž

시설공사, 자산 등 전반적인 직무처리 실태에 대한 감사 실시

ㅇ 

기타 운영관리상 불합리한 요소나 절차를 찾아내어 효율적으로
개선하고, 재발 방지 및 예방을 목표로 함

2.  감사실시  개요

가. 일반(종합)감사
※ 2020

년 9월중 과학기술정보통신부의 종합감사가 계획중에 있으며, 동 감사가 실시

되지 않을 경우 일반감사 실시 예정

□ 감사대상부서

ㅇ 

연구원 업무수행에 따르는 기획, 예산, 회계, 계약, 연구관리,
성과관리, 건설ž시설공사, 자산관리 등 전반적인 직무담당부서

□ 감사대상업무

ㅇ 

연구원 업무수행에 따르는 기획, 예산, 회계, 계약, 연구관리, 건
설․시설공사, 자산관리 등 전반적인 업무

□ 감사일정

ㅇ  2020. 10

월 ~ 11월 중

   ※ 

과학기술정보통신부의 종합감사가 미실시 될 경우 별도 일정 확정

□ 감사반 구성

ㅇ 

감사부장을 포함하여 총 11명으로 구성

(내부감사인 : 6명, 협동감사인 : 5명)


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-  2  -

나. 일상감사
□ 감사목표

ㅇ 

감사대상 업무에 대하여 최종결재권자의 결재에 앞서 적법성,

타당성 등을 점검 · 심사하여 의견을 제시함으로써 사업 추진 단
계에서 계획의 적정성, 필요성, 예산집행의 타당성, 부조리 발생
요인 등 사전 예방 및 점검

□ 감사대상 업무

ㅇ 

연구기관의 정책 및 사업의 계획과 집행

ㅇ 

계약, 예산·회계, 인사 및 규정관리 등 일반업무 집행과 이와 관

련된 업무에 관한 사항

ㅇ 

관계법령, 정관에 의해 정해진 사항

ㅇ 

이사회에서 결정된 사항의 이행에 관한 사항

ㅇ 

과학기술정보통신부장관, 연구회 이사장 등이 지시하는 업무

ㅇ 

원장이 요청하는 업무

ㅇ 

기타 감사가 필요하다고 인정하는 주요사항

□ 실시방법 및 절차

ㅇ 

연중 상시 실시하되 감사범위의 주요 업무에 대하여 최종결재 전에 실시

ㅇ 

경비 집행에 대하여는 관련규정 준수 여부 점검

□ 감사 중점사항

ㅇ 

주요 계획수립의 적정성 여부

ㅇ 

회계, 계약, 예산관리 및 일반업무 집행의 적정성

ㅇ 

과학기술정보통신부 등 정부의 일상적 경비집행 가이드 라인 준수 여부

ㅇ 

관계법령, 원규의 준수 여부 및 효율성 점검

ㅇ 

내․외부감사 지적사항 및 각종 지시사항 이행 여부

다. 특별감사 : 필요에 따라 실시


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-  3  -

3.  2020년도  감사  중점

□ Risk 기반 감사체계 구축

ㅇ 

전통적인 감사운영체계에서 선진형 감사시스템으로 전환 추진

ㅇ 

연구분야 Risk 및 프로그램 관리시스템 개선

ㅇ 

행정분야 Risk 기반 감사체계 구축

ㅇ 

리스크 기반 감사업무 프로세스 정립

□ 특정감사활동 강화

ㅇ 

기관경영 관련 현안(issue, item) 도출 및 전략적 감사 추진

ㅇ 

불시 감찰활동 등을 통한 조직운영 긴장감 상시 유지 및 근무기강
확립

□ 감사인프라 확충

ㅇ 

감사업무 관련 규정 재정비

ㅇ  e-

감사시스템 개편 (risk  감사체계 연계 구축)

ㅇ 

감사역량 확충

    - 

연구직 감사인 추가확보

    - 

감사인 교육 내실화

    - 

감사부 운영체계 확립

□ 집행부서와 소통활성화

ㅇ 

부서별 현안 workshop 확대

ㅇ 

윤리경영담당 부서와의 역할 및 협조체제 구축

ㅇ 

연구부서와의 간담회 추진

4.  감사인  교육․훈련  계획

ㅇ 

교육훈련 계획

    - 

감사원 교육훈련 권고 기준 (56시간)이상 이수


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-  4  -

5.  협동감사  실시  계획

ㅇ 

2020년9월 연구원에 대하여 과학기술정보통신부의 종합감사가 예정
되어 있어 연구원 자체 종합감사는 미시행 예정이나 특별감사 시
사안에 따라 협동감사인 활용 추진

6.  외부기관의  평가결과  반영계획

ㅇ 

외부기관 감사결과 반영

- 과학기술정보통신부, 감사원 등 외부기관 감사결과에 따라 지적

받은 사항을 일상, 일반감사에 중점 점검항목으로 반영 감사실시

ㅇ 

최근 외부기관 감사에 따른 반영계획

- 2019년 외부기관 감사 실적이 없음

7.  자체감사기능  활성화  계획

□ 감사인 전문자격 취득

ㅇ 

내부감사사 자격 취득 추진을 통한 전문성 확보

□ 리스크관리 시스템 구축 지원

ㅇ 

R&D 관련 연구원 차원의 통일된 리스크관리

ㅇ 

리스크 관리체계 표준화 및 시스템 내에서의 위험관리 활동

ㅇ 

리스크를 기반으로 한 감사시스템과 연계

□ 행정업무 리스크 관리체계 마련

ㅇ 

구매·연구관리 등 업무단위별 리스크 현황 파악, 관리

ㅇ 

리스크 관리 방안 검토/시행

ㅇ 

감사업무 포탈시스템과 연계시스템 구축

ㅇ 

e-감사시스템 개편